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  • 新加坡公司報(bào)稅,新加坡公司使用Form C-S稅表報(bào)稅應(yīng)注意哪些事項(xiàng)?

    新加坡政府有很多親商的措施,在稅收方面就出臺(tái)了不少優(yōu)惠政策,其中符合一定條件的公司還可以使用FormC-S稅表報(bào)稅,該類稅表是FormC稅表的簡化版。讓新加坡公司報(bào)稅變得更加簡易。那么使用FormC-S稅表報(bào)稅的新加坡公司需要符合哪些條件呢?1、公司在新加坡注冊成立。2公司年收入為20萬新元或以下。3公司只獲得按現(xiàn)行17%的公司稅率征收的收入;以及4該公司在財(cái)務(wù)年中沒有申請一下任何一項(xiàng):(1)結(jié)轉(zhuǎn)...

    新加坡公司使用Form C-S稅表的條件

    新加坡公司使用Form C-S稅表的條件
    新加坡政府有很多親商的措施,在稅收方面就出臺(tái)了不少優(yōu)惠政策,其中符合一定條件的公司還可以使用Form C-S稅表報(bào)稅,該類稅表是Form C稅表的簡化版。讓新加坡公司報(bào)稅變得更加簡易。那么使用Form C-S稅表報(bào)稅的新加坡公司需要符合哪些條件呢?
    1、公司在新加坡注冊成立。
    2公司年收入為20萬新元或以下。
    3公司只獲得按現(xiàn)行17%的公司稅率征收的收入;以及
    4該公司在財(cái)務(wù)年中沒有申請一下任何一項(xiàng):
    (1)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年資本準(zhǔn)備金/損失
    (2)團(tuán)體救濟(jì)
    (3)投資津貼
    (4)外國稅收抵免和源頭扣稅。
    根據(jù)新加坡稅務(wù)局規(guī)定,公司需要在2020年12月15號之前提交該公司2020財(cái)務(wù)年的C-S表格。要以電子方式提交C-S表格,公司員工或稅務(wù)代理必須先在CorpPass中獲得 “公司稅(申報(bào)和應(yīng)用)”的授權(quán)。當(dāng)你在網(wǎng)站的 “表格類型選擇 “中輸入公司收入為20萬新元或以下的C-S表格時(shí),你就會(huì)看到C-S(簡化版)的選項(xiàng)。
    瑞豐德永提醒大家:2020估稅年的企業(yè)報(bào)稅表(Form C-S/ C)必須最遲在今年12月15日以電子報(bào)稅方式呈報(bào)。逾期且沒有合理原因的企業(yè),將可能面對不超過1000新元罰款或不超過六個(gè)月監(jiān)禁。

    新加坡公司做賬

    新加坡公司做賬
    新加坡公司在報(bào)稅前需要進(jìn)行理賬,一般大陸投資者會(huì)選擇代理記賬公司幫理賬,因?yàn)橛H自飛往新加坡辦理做賬的工作成本比較大,選擇代理記賬公司既方便又節(jié)約成本。那么新加坡公司做賬需要準(zhǔn)備哪些資料呢?
    1、銀行月結(jié)單及水單;
    2、銷售票據(jù):發(fā)票、合同;
    3、成本票據(jù):發(fā)票、合同;
    4、費(fèi)用票據(jù):工資、租金(須提供租賃合同或協(xié)議)、運(yùn)費(fèi)等;
    5、其它相關(guān)文件:章程、注冊紙、商業(yè)證書、首任秘書及董事通知書D1表復(fù)印件各一份、所有公司變更資料(若有)復(fù)印件、固定資產(chǎn)票據(jù)、投資相關(guān)文件、做帳次年度的頭3~5筆購銷發(fā)票及相應(yīng)的收付款單據(jù)等。
     

    新加坡離岸銀行賬戶該在哪里交稅

    新加坡離岸銀行賬戶該在哪里交稅
    新加坡采用屬地征稅原則,只對在新加坡本地產(chǎn)生,或匯入新加坡的收入征稅。就是說不管新加坡公司的銀行賬戶是在哪里開的,只要符合以下幾種情況都需要在新加坡交稅。
    1、海外產(chǎn)生的收入是用于償還新加坡本土的債務(wù);
    2、用于公司購買設(shè)備或原料,且所購資產(chǎn)帶入新加坡等情況;
    3、新加坡業(yè)務(wù)相關(guān)的資金直接或間接進(jìn)入新加坡賬戶。
    以上均等同收入?yún)R入新加坡,是要正常交稅的。
    只有收入不在新加坡本地產(chǎn)生(也就是沒有和新加坡公司簽合同),且這部分收入也沒有以任何形式轉(zhuǎn)入新加坡,才不需要在新加坡交稅。

    新加坡公司報(bào)稅如何合理減負(fù)

    新加坡公司報(bào)稅如何合理減負(fù)
    上面說過了新加坡政府親商,有很多的稅收優(yōu)惠政策,企業(yè)在進(jìn)行報(bào)稅的時(shí)候可以合理利用這些政策來達(dá)到少交稅的目的,新加坡公司可以在哪些方面少交稅呢?
    1、接受資本性質(zhì)收入而不是經(jīng)營性質(zhì)收入,比如買公司的股份合算還是買公司的資產(chǎn)合算?
    2、確保收入來源地不在新加坡,海外收入帶入新加坡在某些條件下是免稅的。
    3、最大限度地利用法定稅收減免的利益,一個(gè)典型的例子給高級行政人員是實(shí)物收益而不是納入的薪酬待遇。
    4、減少或避免浪費(fèi)可扣稅費(fèi)用,一個(gè)典型的例子是避免接收免稅股息收入的集團(tuán)控股公司中產(chǎn)生利息支出,因?yàn)檫@個(gè)利息支出是不可扣稅的,但是如果而這個(gè)貸款是用來買設(shè)備,因?yàn)橘J款而產(chǎn)生的利息支出是可扣稅的。
    5、申請現(xiàn)有的政府稅收優(yōu)惠。
    新加坡公司逾期報(bào)稅是會(huì)被罰款的,同時(shí)也會(huì)給新加坡政府留下不好的印象,對于公司在新加坡申報(bào)一些本地項(xiàng)目是很不利的,因此一定要按時(shí)如實(shí)報(bào)稅。

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